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    小規(guī)模沒有成本發(fā)票怎么處理 小規(guī)模納稅人沒有進貨成本發(fā)票,怎么辦?

    稅收籌劃,合理避稅方案   頭像!

    很多公司隱瞞收入增加成本票,但在金稅三期的數(shù)據(jù)下很容易被查到。所以正常情況下還是缺少成本票應(yīng)該怎么辦呢?

    稅務(wù)籌劃這個詞大家可能并不陌生,簡單來說就是通過一些園區(qū)給的政策優(yōu)惠和通過一些合法的手段為你到達節(jié)稅的目的。

    稅籌主要形式有三種:自然人代開,有限公司返稅,靈活用工

    1:自然人代開這種是常見到的,也就是找一位自然人合作某項業(yè)務(wù)形成的服務(wù)費可以抵押部分發(fā)票。

    2:有限公司返稅這種相對來說要具有一定的條件,可以在園區(qū)成立一家有限公司,享受高額的退稅政策,從而達到合理稅務(wù)籌劃的目的,

    一般來講:增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅可以獎勵返還地方留存部分的:75%-90%



    3:靈活用工這一類事業(yè)于服務(wù)型企業(yè),列如某家搬運公司由于公司的人員過多就可以通過勞務(wù)派遣和外部的形式。不但可以減少員工社保公積金上的成本還能形成差額發(fā)票從而到成節(jié)稅的目的(現(xiàn)在的順豐,美團、京東物流多少通過這種形式)

    以上就是為各位老板準備的企業(yè)所得稅過高缺成本票通過稅籌解決的良方

    具體怎么操作或者大家有什么稅務(wù)方面的問題也可以隨時找我。



    一、 采購中的情形
    1. 要票加點

    最常見的情形,應(yīng)該是供應(yīng)商可以開票,只不過需要開票的話,額外要加點。這時候老板往往都會覺得,既然開票要加點,那么別開了,省錢了。

    2. 就是不開票

    有些小規(guī)模企業(yè)由于業(yè)務(wù)的特殊性可能會出現(xiàn)就地取材,或者有一些零星的支出。這時候可能就是賣方市場,如果就是不給開票,可能基本沒有什么協(xié)商的余地。

    3. 拖延開票

    這個月沒有了,下次再開吧。接連幾個月都這樣,客戶也就放棄了。

    所以,實際當中形形色色的情況都有,小規(guī)模納稅人要根據(jù)自己的情況進行分析,判斷如何處理。

    二、 沒有成本發(fā)票,企業(yè)所得稅如何繳
    對于小規(guī)模納稅人來說,沒有取得發(fā)票,對于增值稅是沒有影響的,但是對于企業(yè)所得稅會產(chǎn)生影響。

    1. 增值稅

    小規(guī)模納稅人沒有成本費用發(fā)票,企業(yè)所得稅到底該如何交?
    對于小規(guī)模納稅人以及采用簡易征收的一般納稅人來說,增值稅的計算是用銷售額*征收率,本來就與進項發(fā)票沒有關(guān)系,所以缺少成本發(fā)票不會影響增值稅。

    2. 所得稅

    在所得稅方面,我們要分析企業(yè)的具體情況。

    對于有些小規(guī)模納稅人,比如個體工商戶,個人獨資企業(yè)的,本身就是交個人所得稅,所以不涉及到企業(yè)所得稅的問題。

    關(guān)注頭像

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    小規(guī)模納稅人,平時采購的過程中,沒有取得成本費用發(fā)票,那我的企業(yè)所得稅該如何交呢?

    其實在實際中,小規(guī)模納稅人沒有取得成本發(fā)票的情況,也是挺常見的。因為小規(guī)模納稅人的很多供應(yīng)商可能也都是小規(guī)模,在財稅的管理上也并不健全,有些開具發(fā)票的意愿也并不強烈。而小規(guī)模納稅人自己也是同樣的情況,于是要票還是不要票,企業(yè)所得稅如何交,就成了現(xiàn)實的問題。以下,我們來對這樣的情況進行一個探討。

    一、采購中的情形

    1. 要票加點

    最常見的情形,應(yīng)該是供應(yīng)商可以開票,只不過需要開票的話,額外要加點。這時候老板往往都會覺得,既然開票要加點,那么別開了,省錢了。

    2. 就是不開票

    有些小規(guī)模企業(yè)由于業(yè)務(wù)的特殊性可能會出現(xiàn)就地取材,或者有一些零星的支出。這時候可能就是賣方市場,如果就是不給開票,可能基本沒有什么協(xié)商的余地。

    3. 拖延開票

    這個月沒有了,下次再開吧。接連幾個月都這樣,客戶也就放棄了。

    所以,實際當中形形色色的情況都有,小規(guī)模納稅人要根據(jù)自己的情況進行分析,判斷如何處理。

    二、沒有成本發(fā)票,企業(yè)所得稅如何繳

    對于小規(guī)模納稅人來說,沒有取得發(fā)票,對于增值稅是沒有影響的,但是對于企業(yè)所得稅會產(chǎn)生影響。

    1. 增值稅

    對于小規(guī)模納稅人以及采用簡易征收的一般納稅人來說,增值稅的計算是用銷售額*征收率,本來就與進項發(fā)票沒有關(guān)系,所以缺少成本發(fā)票不會影響增值稅。

    2. 所得稅

    在所得稅方面,我們要分析企業(yè)的具體情況。

    對于有些小規(guī)模納稅人,比如個體工商戶,個人獨資企業(yè)的,本身就是交個人所得稅,所以不涉及到企業(yè)所得稅的問題。

    對于查賬征收的企業(yè),企業(yè)所得稅的計算是收入-成本費用及相關(guān)損失,如果沒有取得相應(yīng)的成本票,那么成本費用不能稅前扣除,最終會使得企業(yè)的所得稅稅負有所增加。如果企業(yè)的財稅核算不健全,采用核定征收的,那么所得稅大多數(shù)情況下是通過收入*應(yīng)稅所得率*相應(yīng)的稅率計算出來的,與是否取得成本票沒有直接關(guān)系。

    二、企業(yè)可以考慮的方面

    1. 梳理好哪些情況不需要發(fā)票

    小規(guī)模納稅人可以對自己企業(yè)的情況做一個梳理,看看哪些是不需要發(fā)票的,哪些一定要發(fā)票。現(xiàn)在的情況下,不要發(fā)票的情形有多少。

    比如,工資薪金,可以憑工資單、考勤表、付款證明等作為相關(guān)的扣除憑證;資產(chǎn)折舊或攤銷應(yīng)憑相關(guān)部門出具的折舊或攤銷表入賬。比如,向境外支付款項或者在境外的消費支出,形式發(fā)票也可以作為入賬的依據(jù)。如果是從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,可以用收款憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。所以,先把企業(yè)缺票的情形理一理,看看哪些可以不用發(fā)票,哪些需要發(fā)票,但是又沒有獲得。

    2. 梳理獲得發(fā)票的途徑

    企業(yè)對于缺票的情況,要考慮所有可能獲得發(fā)票的途徑。比如,跟個人和散戶的生意,能不能尋找稍正規(guī)的供應(yīng)商作為替代,這樣對方如果業(yè)務(wù)規(guī)模并不大,很可能能享受小規(guī)模,小型微利企業(yè)等稅收優(yōu)惠,開票的意愿會更強烈些,對于員工的發(fā)票和平時零星采購的發(fā)票,那么要加強管理,制定制度,盡量去獲取。要從多個渠道來解決這個缺票的問題。


    3. 計算好缺票的成本

    面對那些開票要加價的供應(yīng)商,如果也不能替換,那么需要測算好成本。倘若不開票多交的稅比便宜的價格大,那么就是不劃算的。在這個當中,也要考慮到利用小型微利企業(yè)的優(yōu)惠條件。在應(yīng)納稅所得額不超過100萬的情況下,實際的稅率只有5%。在這個基礎(chǔ)上,再進行成本的測算,在價格上也可以有更大的空間。

    4. 企業(yè)自身的籌劃

    企業(yè)可以利用地方招商引稅的政策,采用異地辦公的方式進行節(jié)稅,這也是目前利用得最多的方式,

    一是簡單,

    二是效果明顯。

    一句話總結(jié)就是新設(shè)一個公司去開票,去營業(yè),只不過是沒人實際辦公的公司,

    例如小編所在平臺的的稅收優(yōu)惠政策

    具體政策如下:

    1. 對注冊企業(yè)的增值稅以地方留存的:70%-85% 甚至更高扶持;

    2. 企業(yè)所得稅以地方留存的:70%-85% 甚至更高扶持

    舉例:年繳納100萬增值稅地方留存:50%,按照85%扶持,扶持42.5萬;

    年繳納企業(yè)所得稅100萬,地方留存40%,按照85%扶持,扶持34萬。
    (納稅大戶,一事一議)

    財政扶持按月兌現(xiàn),企業(yè)當月納稅,財政扶持次月獎勵扶到賬

    總部經(jīng)濟注冊式招商,不用實地入駐當?shù)兀恍枳栽诋數(shù)兀涂缮暾埉數(shù)氐呢斦龀终?br />全國各地的企業(yè)都可以申請享受

    3. 可疊加享受,國家性的普惠性稅收優(yōu)惠政策。

    4.無進項、成本、個稅高的還可以利用個人獨資企業(yè)的核定征收政策,

    核定后綜合稅負:0.5%-3.16%。

    核定后不用考慮成本票,且可以開具專票進行抵扣

    非常適合一些成本票欠缺,利潤虛高的企業(yè)和個人



    個體戶沒有成本票怎么辦
    個體戶若沒有成本票,可以考慮采用核定征收方式。在沒有收入和成本發(fā)票的情況下,這是一種常見的稅務(wù)處理方式,尤其適用于那些典型的核定征收對象。個體工商戶的稅款通常是根據(jù)稅務(wù)機關(guān)批準的營業(yè)收入配額和應(yīng)納稅所得率來計算的。如果賬目清晰,您也可以選擇進行審計。核定征收是稅務(wù)機關(guān)在納稅人正常生產(chǎn)經(jīng)營...

    個體戶查賬征收沒有成本票怎么辦
    個體戶查賬征收沒有成本票的解決辦法如下:1、如果是核定征收的,可以做簡單流水,那么就按稅局核定的每月或每季的稅額直接上繳就可以;2、如果是查賬征收,個體戶沒有成本發(fā)票可以入賬,但是稅法上是不允許所得稅稅前扣除,需要成本支出需要調(diào)增。通常情況下,企業(yè)缺成本票,都會選擇花高價錢去買發(fā)票,...

    沒有成本發(fā)票怎么做賬
    公司也不能進行稅前扣除。財務(wù)人員在沒有成本發(fā)票的情況下,仍然可以根據(jù)手頭上有的單據(jù)來完成入賬。這意味著,即使沒有成本發(fā)票,也可以進行入賬。財務(wù)人員不應(yīng)認為沒有收到發(fā)票就可以不入賬。此外,小規(guī)模企業(yè)與一般納稅人企業(yè)在處理無成本發(fā)票入賬情況上也有所不同,財務(wù)人員在入賬時需要進行分辨。

    小規(guī)模只有銷項沒有進項怎么做成本
    如果是查賬征收,沒有成本票的話,只能先做賬務(wù)處理,不能所得稅前扣除,匯算清繳的時候納稅調(diào)增。二、小規(guī)模企業(yè)沒有進項如何做成本 對于小規(guī)模納稅人來說,應(yīng)該是沒有"進項"的說法的。因此缺少的通常是成本票。如果企業(yè)沒有取得相應(yīng)的成本發(fā)票,那么可能會導(dǎo)致企業(yè)的綜合稅收成本有所上升。需要從供應(yīng)商...

    小規(guī)模納稅人所購原材料沒有發(fā)票怎么?
    確保成本效益。若管理層堅持,只能依據(jù)銷售規(guī)模進行進貨,避免查賬時導(dǎo)致企業(yè)受罰。會計責任通常在于確保財務(wù)合規(guī),但違規(guī)行為將直接罰及企業(yè)。考慮購買成本發(fā)票,可能會面臨違規(guī)風險。確保所有操作均在法律框架內(nèi),避免錯誤行為。在財務(wù)處理中,應(yīng)將繳納的稅費計入成本,以反映真實成本結(jié)構(gòu)。

    小規(guī)模公司沒有成本發(fā)票怎么辦
    小規(guī)模公司,沒有成本發(fā) 票,是該公司老板和業(yè)務(wù)人員沒有索要發(fā) 票的意識,思想有問題。現(xiàn)在的經(jīng)營商戶,每年銷售不超過120萬元,免增值稅及附加稅,開 票無需交稅。不交稅就能開 票,還不知道要票,只能說該小規(guī)模公司的老板有錢,放棄所得稅稅前扣除的權(quán)利,想為國家多交稅。

    企業(yè)有開票但沒有成本票怎么辦
    此外,企業(yè)在預(yù)估成本時,應(yīng)遵循謹慎原則,確保預(yù)估結(jié)果的合理性。企業(yè)可以參考歷史數(shù)據(jù)、市場行情等因素,制定合理的成本預(yù)估方案。同時,企業(yè)還應(yīng)定期對預(yù)估成本進行復(fù)核,確保其與實際情況相符。需要注意的是,企業(yè)在處理沒有成本票的問題時,應(yīng)嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī),確保所有操作符合規(guī)范。企業(yè)可以咨詢專業(yè)...

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    貸:銷售收入 1,000,000 如果有銷售稅或增值稅等稅項涉及,則需要額外的分錄來記錄這些稅。例如:借:現(xiàn)金或應(yīng)收賬款 1,100,000 (這里假設(shè)10%的稅)貸:銷售收入 1,000,000 貸:應(yīng)交增值稅或銷售稅 100,000 2、如果你確定確實沒有任何與這筆銷售相關(guān)的成本發(fā)票,那么就沒有關(guān)于成本的分錄。但...

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